经费预决算信息

武汉老年大学2019年决算公开

发布时间:2020-09-29

2019年度武汉老年大学部门决算

 

 

 

 

 

 

 2020929

 

 

    

第一部分  武汉老年大学概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉老年大学2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算 (7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

第三部分  武汉老年大学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  武汉老年大学概况

一、部门主要职能

(一)承担全市老年教育示范性教学工作;

(二)贯彻落实市委市政府关于老年教育政策、规划、指导、推动、督促全市老年教育发展;

(三)承担武汉地区老年大学(学校)沟通、协调、联络及老年教育科研工作;

(四)承担上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉老年大学部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉老年大学在职实有人数4人,其中:事业4(其中:参照公务员法管理4)

 

 第二部分  武汉老年大学2019年度部门决算表

 

  2019年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉老年大学                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

505.18

一、一般公共服务支出

28


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

29


三、上级补助收入

3


三、国防支出

30


四、事业收入

4


四、公共安全支出

31


五、经营收入

5


五、教育支出

32

1030.57

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


七、其他收入

7

555.60

七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

8.23


9


九、卫生健康支出

36

12.08


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

9.90


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23



50


本年收入合计

24

1060.78

本年支出合计

51

1060.78

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


合计

27

1060.78

合计

54

1060.78


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456+7)行;27行=(242526)行;

51行=(282949)行;  54行=(515253)行。

 

2019年度收入决算表(表2

 

部门:武汉老年大学                                                                   单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营    收入

附属单位上缴收入

其他 收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1060.78

505.18





555.60

 205

教育支出

1030.57

474.97





555.60

20504

成人教育

1030.57

474.97





555.60

2050499

  其他成人教育支出

1030.57

474.97





555.60

208

社会保障和就业支出

8.23

8.23






20805

行政事业单位离退休

8.23

8.23






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23






210

卫生健康支出

12.08

12.08






21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08






2101101

 行政单位医疗

5.46

5.46






2101103

  公务员医疗补助

6.14

6.14






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48






221

住房保障支出

9.90

9.90






22102

住房改革支出

9.90

9.90






2210201

  住房公积金

8.19

8.19






2210202

  提租补贴

1.71

1.71






 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

2019年度支出决算表(表3

 

部门:武汉老年大学                                                               单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属 单位补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1060.78

268.18

792.60




205

教育支出

1030.57

237.97

792.60




20504

成人教育

1030.57

237.97

792.60




2050499

  其他成人教育支出

1030.57

237.97

792.60




208

社会保障和就业支出

8.23

8.23





20805

行政事业单位离退休

8.23

8.23





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23





210

卫生健康支出

12.08

12.08





21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08





2101101

  行政单位医疗

5.46

5.46





2101103

  公务员医疗补助

6.14

6.14





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48





221

住房保障支出

9.90

9.90





22102

住房改革支出

9.90

9.90





2210201

  住房公积金

8.19

8.19





2210202

  提租补贴

1.71

1.71





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉老年大学                                                      单位:万元

       

           

 

行次

决算数

项目

(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



1



2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

505.18

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

474.97

474.97



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

8.23

8.23



9


九、卫生健康支出

38

12.08

12.08



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

9.90

9.90



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

505.18

本年支出合计

53

505.18

505.18


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




 总计

29

505.18

 总计

58

505.18

505.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(303151)行;58行=(5354)行。

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:武汉老年大学                                              单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

功能分类   科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

505.18

268.18

237.00

205

教育支出

474.97

237.97

237.00

20504

成人教育

474.97

237.97

237.00

2050499

  其他成人教育支出

474.97

237.97

237.00

208

社会保障和就业支出

8.23

8.23


20805

行政事业单位离退休

8.23

8.23


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23


210

卫生健康支出

12.08

12.08


21011

行政事业单位医疗

12.08

12.08


2101101

  行政单位医疗

5.46

5.46


2101103

  公务员医疗补助

6.14

6.14


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.48

0.48


221

住房保障支出

9.90

9.90


22102

住房改革支出

9.90

9.90


2210201

  住房公积金

8.19

8.19


2210202

  提租补贴

1.71

1.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:武汉老年大学                                                    单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

90.92

302

商品和服务支出

166.30

307

债务利息及费用支出


30101

 基本工资

24.00

30201

  办公费

26.40

30701

国内债务付息


30102

 津贴补贴

10.52

30202

  印刷费

8.06

310

资本性支出


30103

 奖金

13.96

30203

  咨询费


31002

 办公设备购置


30106

 伙食补助费


30204

  手续费


31003

 专用设备购置


30107

 绩效工资


30205

  水费

3.54

31007

 信息网络及软件购置更新


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

12.23

30206

  电费

14.85

31013

 公务用车购置


30109

 职业年金缴费

2.00

30207

  邮电费

2.20

31019

 其他交通工具购置


30110

职工基本医疗保险缴费

5.46

30208

  取暖费


31021

文物和陈列品购置


30111

公务员医疗补助缴费

6.14

30209

物业管理费

75.20

31022

无形资产购置


30112

其他社会保障缴费

0.48

30211

 差旅费

1.82

31099

其他资本性支出


30113

住房公积金

16.13

30212

  因公出国(境)费用


312

对企业补助


30114

医疗费


30213

维修(护)

23.72

31204

费用补贴


30199

 其他工资福利支出


30214

 租赁费

0.24

31299

其他对企业补助


303

对个人和家庭的补助

10.96

30215

 会议费

0.16

399

其他支出


30301

离休费


30216

 培训费

0.02

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30302

退休费


30217

公务接待费

0.22




30303

 退职(役)费


30218

专用材料费





30304

抚恤金


30224

被装购置费





30305

生活补助


30225

专用燃料费





30306

救济费


30226

劳务费





30307

医疗费补助


30227

委托业务费





30308

 助学金


30228

工会经费

1.37




30309

 奖励金


30229

福利费

0.85




30399

其他对个人和家庭的补助

10.96

30231

 公务用车运行维护费

2.88







30239

其他交通费用

4.77







30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

101.88

公用经费合计

166.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表7

 

部门:武汉老年大学                                                       单位:万元

预算数

决算数

合计

因公

出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.42


3.50


3.50

0.92

3.10


2.88


2.88

0.22

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

 

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:武汉老年大学                                                      单位:万元

项目

年初结转

和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本

支出

项目

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

2019年武汉老年大学未安排政府性基金财政拨款。

 

 

第三部分  武汉老年大学2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,060.78万元。与2018年相比,收、支总计各增加 118.08万元,增长12.5%,主要原因是学校改制增加维修维护费。

1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,060.78万元。其中:财政拨款收入505.18万元,占本年收入47.6%;其他收入555.60万元,占本年收入52.4%

2:收入决算结构

(单位:万元)

 

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,060.78万元。其中:基本支出268.18万元,占本年支出25.3%;项目支出792.60万元,占本年支出74.7%

3:支出决算结构

(单位:万元)

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计505.18万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少 107.52万元,下降17.6%。主要原因是减少两校区部分消防工程款及按政策压减财政拨款。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出505.18万元,占本年支出合计的47.6%。与2018年相比,财政拨款支出减少107.52万元,下降17.6%。主要原因是减少两校区部分消防工程款及按政策压减财政拨款。

()财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出505.18万元,主要用于以下方面:教育()支出474.97万元,占94.0%;社会保障和就业()支出8.23万元,占1.6%;卫生健康()支出12.08万元,占2.4%;住房保障()支出9.90万元,占2.0%

()财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.12万元,支出决算为505.18万元,完成年初预算的92.2%。其中:基本支出268.18万元,项目支出237.00万元。项目支出主要用于武汉老年大学教育支出经费,主要成效圆满完成招生任务,办学规模进一步扩大,课程设置逐步完善,教务管理工作提升了水平。充实优化了教师队伍,让老年学员学习与娱乐相合,让他们老有所学,老有所乐,为促进我市老年工作持续发展发挥积极作用

1.教育支出(类)。年初预算为516.86万元,支出决算为474.97万元,完成年初预算的92.0%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按政策压减财政拨款。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9.28万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的88.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策压减在职人员机关事业单位养老保险。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为12.08万元,支出决算为12.08万元,完成年初预算的100%

4.住房保障支出(类)。年初预算为9.90万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的100%

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出268.18万元,其中,人员经费101.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费166.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围。

武汉老年大学一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉老年大学本级单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2019年度三公经费财政拨款年初预算数为4.42万元,支出决算为3.10万元,比年初预算数减少1.32万元完成年初预算的70.1%,其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元,年初预算数0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.88万元,完成年初预算的82.3%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,年初预算数0.00万元,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费2.88万元,完成年初预算的82.3%,比年初预算减少0.62万元,主要原因是公车减少使用,车辆费用下降。其中:燃料费1.50万元;维修费0.85万元;过桥过路费0.11万元;保险费0.42万元。

3.公务接待费支出决算为0.22万元,完成年初预算的23.9%,比年初预算减少0.70万元,主要原因是按相关政策,节约开支。

2019年武汉老年大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.22万元。其中:外省市交流接待0.22万元,主要用于交流教学经验的接待工作3批次29人次(其中:陪同8人次)

2019年度三公经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.15万元,下降4.6%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元,下降4.3%,公务接待支出决算减少0.02万元,下降8.3%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车减少使用,车辆费用下降,公务接待费支出决算减少的主要原因是按相关政策,节约开支。

 

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年武汉老年大学未安排政府性基金财政拨款。

 

九、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目     1个,资金792.60万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金792.60万元。从绩效评价情况来看,2019年,武汉老年大学积极贯彻落实省市关于发展老年教育系列文件要求,圆满完成招生任务,办学规模进一步扩大,课程设置逐步完善,教师精心安排教学活动,教务管理工作提升了水平,充实优化了教师队伍,打造了精品课程,规范了自编教材,举办了大型庆祝纪念活动。顺利通过了档案达标验收,更新了教学相关设备设施,为教学任务达标提供保障。

    ()绩效自评结果。

    武汉老年大学今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

武汉老年大学教育支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为792.60万元,执行数为792.60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:老年大学坚持质量兴校,不断创新教学管理措施,凝炼办学特色,推动教学水平不断提升。能够满足学员学习内容及上课环境要求,更好地为老年教育服务。问卷调查显示,学员对课程质量的满意度达97.0%,对教学服务的满意度达97.0%,对教学环境的满意度达95.5%,综合满意度达97.0%,基本完成绩效目标。发现的问题及原因:

 

 部分指标绩效标准设定过低

部分指标值设定绩效标准过低,难以达到激励效果。例如总课时数设定目标值仅为23424,教师满意度目标值仅为85%。原因为相关人员在设定绩效目标的时候留有余地,未设置成有挑战性的指标值。

 部分指标值设置不当

指标值是指标的组成部分,是事物量的规定性。该项目中部分指标的指标值设置不当,指标值无法衡量项目完成情况。例如:质量指标中制定教学计划、聘请教师、课程设置、维护两校区正常教学秩序的指标值为90%,社会效益指标中能够满足学员学习内容及上课环境要求的指标值为满意度90%,可持续影响指标中妥善保存各类文件、资料,便于以后查阅、调取的指标值为满意度90%。原因为相关人员对部分指标应达成的效果缺乏清晰的认识。

 指标内容不够全面

该项目的数量指标仅包含课时数量及设备购置数量,未包含学员数量、教师数量、专业数量、课程数量等体现办学规模的指标;社会效益指标中仅包含满足学员学习内容及上课环境要求的内容,不能全面体现出该项目的社会效益。原因为相关人员在设定绩效目标时对任务分解不够。

下一步改进措施:强化事前准备工作,仔细研读相关规定,了解指标体系及各指标的内涵,必要时可咨询相关专业机构,从而合理制定绩效目标值,增强指标明确性,完善指标体系建设。

(项目支出绩效自评表见附件)

 

十、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况。

2019年度武汉老年大学(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出166.30万元,比2018年增加6.34万元,增长3.7%。主要原因是增长不可预见日常公用经费

()政府采购支出情况。

2019年度武汉老年大学政府采购支出总额124.17万元,其中:政府采购货物支出32.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.52万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额124.17万元,占政府采购支出总额的100%

()国有资产占用情况。

截至20191231日,武汉老年大学共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆。

 

第四部分  2019年重点工作完成情况

    一、规范教学常规管理,注重打造特色品牌。

    坚持质量兴校,不断创新教学管理措施,凝炼办学特色,推动教学水平不断提升。

二、坚持“学为结合”,充分展示办学成果。

      学校坚持学为结合办学之路,全面推动教育教学内涵建设。开展多层次、多样化的展演交流活动、为民便民服务活动,既展示了老年教学办学成果,丰富了校园文化生活,又满足了老年学员精神需求。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

规范教学常规管理,注重打造特色品牌

优化报名程序,改进招生工作;完善课程设置,竭力满足需求;加强教学管理,确保质量提升;打造精品课程,培育特色品牌;规范自编教材,加强教材管理。

2019年共设置8个系,50个专业,175门课程,聘请教师265人,授课进度完成率100%,学员规模达到2.49万人(),较上年增加0.16万人(次),增长6.9%,教学秩序正常稳定。

 

2

坚持学为结合,充分展示办学成果

举办大型庆祝纪念活动;策划系列特色展示活动;积极参与社会公益服务活动;广泛开展对外交流活动。

全年以“迎庆祖国70华诞”“教学成果汇报演出”等为主线,举办学员展演活动20余场次,展出师生各类作品2000余幅,据不完全统计,共接待参观者2000多人次,参与活动的学员人数达到千余人,老年学员学有所成,尽展夕阳风采。不定期组织学员进社区、福利院,到大型公共服务场所、基层单位开展形式多样的慰问演出、共建联谊文体活动和送春联服务等达十多个场次,辐射区域远至新城区,受益群众达到几千人。鼓励学员走出校门,积极参加文化艺术展演、展示、比赛等活动,多层次展示学校美育成果。学员们表演的古筝弹唱《敖包相会》和葫芦丝独奏《灞柳情》双双荣获演出特别金奖,学校荣获主办单位颁发的组织金奖。此外摄影班的4名学员参加第二届华人手机摄影比赛获得十佳奖;太极拳班学员参加市级武术比赛分获金奖和银奖。

 

第五部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出() 成人教育()成人广播电视教育()反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
    2.教育支出() 成人教育()其他成人教育支出()反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
    3.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()事业单位离退休()反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    4.社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
    5.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗() 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    6.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 公务员医疗补助(项) 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    7.医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗() 其他行政事业单位医疗支出() 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    8.住房保障支出()住房改革支出() 住房公积金() 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    9.住房保障支出()住房改革支出() 提租补贴() 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    10. 住房保障支出()住房改革支出() 购房补贴()反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()三公经费:纳入财政一般公共预算管理的三公经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:项目支出绩效自评表


后湖校区:武汉市江岸区金桥大道26号

香江校区:武汉市江汉区香江路11号

电话:027-82902491 传真:027-82902491

鄂ICP备05017828号

扫码关注公众号

Copyright (C) 2004-2008 www.wuhanua.org.cn All Rights Reserved 版权所有 武汉老年大学